Despacho:
À CCF, para a emissão dos empenhos dos itens: 15 - Max Qaulity no valor de R$ 146,80, e 20 - Tiago no valor de R$ 505,00, totalizando R$ 651,80. Indicar a seguinte classificação: L0000P01TIN - Aquisições de equipamentos e/ou contratações de serviços de TI para a área administrativa. Distribuição orçamentária: N 1 231788 1000000000 339000 e N 1 231787 1000000000 449000 O detalhamento dos itens consta no documento Planilha Apoio para Dispensa nº 14/2026, inserido no referido processo. Informo que não haverá emissão de contrato. Os demais documentos complementares encontram-se anexados ao processo. Sendo o que havia para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Despacho assinado eletronicamente por:
- Maria Eduarda de Souza, DIRETOR(A) - CD3 - DAD-SRT, DAD-SRT, em 21/07/2026 15:40:56.